2014年国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(二)内部审计实务

  • 出版社:广东经济出版社有限公司
  • 图书作者:中审网校编 著
  • 图书定价:¥50.00
  • 折扣价格:¥42.50
  • 为您节省:¥7.50
  • 图书ISBN:9787545434224
  • 正品承诺: 正品承诺
  • 出版时间:2014年6月1日
  • 图书版次:第一版
  • 本书邮费:邮费说明
  • 图书开本:16
  • 点击次数:

2014年国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(二)内部审计实务

内容简介

2014年国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(二)内部审计实务
作 者:中审网校编 著
出 版 社:广东经济出版社有限公司
出版时间:2014-6-1
ISBN:9787545434224
版 次:1
字 数:415000
印刷时间:2014-6-1
开 本:16开
纸 张:铜版纸
印 次:1
包 装:平装
定 价:50.00
本丛书是由中国审计网旗下的中审网校根据最新考试大纲变化精心选题,并结合最新的IIA实务框架进行重新整理。务求令考生能获得最有效率的训练。
本丛书作为《国际注册内部审计师考试CIA应试指南》的配套习题册,按照总共十章书的内容顺序以及前三部分的考试共分为三册,对应三科考试,每册600题,每题配有参考答案与解题思路:
《国际注册内部审计师CIA考试新大纲600题汇编(二)内部审计实务》,其基本内容为:
第一章:介绍内部审计的战略职能,包括部门管理、制定年度计划和具体的业务类型。
第二章:介绍内部审计程序,侧重对审计过程的理解。
第三章:介绍舞弊的知识要点及舞弊调查程序。
附 录:第二部分模拟卷两套。
通过对相闪知识点的提问与解答,对考生掌握基础知识,训练答题技巧,起到良好的促进作用.
本书目录
第一章 管理内部审计职能
一、 章节介绍
二、 知识要点
三、 训练习题
四、 参考答案及解题思路

第二章 审计业务流程
一、 章节介绍
二、 知识要点
三、 训练习题
四、 参考答案及解题思路

第三章 舞弊风险和控制
一、 章节介绍
二、 知识要点
三、 训练习题
四、 参考答案及解题思路

附录1 模拟卷(Ⅰ)
一、 模拟试题
二、 参考答案及解题思路

附录2 模拟卷(Ⅱ)
一、 模拟试题
二、 参考答案解题思路

温馨提示
欢迎您选择北京考试书店,在这里,我们向您承诺,本书店出售图书均为正版图书,请您放心购买!
如您在下订单的时候遇到难题,欢迎您随时咨询我们的客服人员;
咨询热线:13520801473;在线QQ:1119846269;
如您对我们的书店有任何建议,欢迎您发邮件给我们,我们的邮箱:service@bookskys.com
北京考试书店祝您购物愉快!
汇款账号
汇款户名:庹珍珍
中国工商银行帐号:6222 0202 0004 8271 965
中国农业银行帐号:6228 4800 1051 6883 112
中国银行帐号:6013 8201 0001 5744 736
中国邮政银行帐号:6221 8810 0006 5935 785
中国建设银行账号: 6227 0000 1286 0174 562
支付宝账号:tuozhenzhen88@126.com

相关图书

内部审计师CIA分类
推荐图书
考试资讯
友情链接:北京考试书店 考试哇在线教育