2015年度注册会计师全国统一考试辅导教材-审计

  • 出版社:经济科学出版社
  • 图书作者:中国注册会计师协会
  • 图书定价:¥49.00
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  • 为您节省:¥12.20
  • 图书ISBN:9787514155365
  • 正品承诺: 正品承诺
  • 出版时间:2015年3月1日
  • 图书版次:第一版
  • 本书邮费:邮费说明
  • 图书开本:16
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2015年度注册会计师全国统一考试辅导教材-审计

内容简介

2015年度注册会计师全国统一考试辅导教材-审计
作     者中国注册会计师协会 编
出 版 社经济科学出版社
出版时间2015-3-1
版 次:1
页 数:534
字 数:870000
印刷时间:2015-3-1
开 本:16开
纸 张:胶版纸
印 次:1
包 装:平装
ISBN9787514155365
定价:49.00
注册会计师独立审计是市场经济监督体系重要的制度安排,注册会计师行业是高端服务业中重要的专业服务业。伴随着改革开放和社会主义市场经济体制建设的历史进程,我国注册会计师行业不断发展壮大,在服务国家建设以及完善社会监督体制、规范市场经济秩序、提高资源配置效率、提升经济发展质量等方面都发挥了十分重要的作用。
    《注册会计师法》规定,国家实行注册会计师全国统一考试制度。注册会计师全国统一考试制度已经成为注册会计师行业资格准人的重要环节,在引导会计专业人才健康成长、评价会计专业人才资质能力、建设会计专业人才队伍等方面发挥了不可替代的作用。
    注册会计师全国统一考试分为专业阶段和综合阶段两个阶段。专业阶段主要测试考生是否具备注册会计师执业所需要的专业知识,是否掌握基本的职业技能和职业道德规范,设会计、审计、财务成本管理、公司战略与风险管理、经济法、税法6科。综合阶段主要测试考生是否具备在职业环境中综合运用专业学科知识,坚守职业价值观、遵循职业道德、坚持职业态度,有效解决实务问题的能力,设职业能力综合测试科目,分成试卷一和试卷二。
    为有效指导考生进行复习备考,我们组织专家编写了专业阶段6个科目的考试辅导教材和《经济法规汇编》;同时,分科汇编了最近5年专业阶段和综合阶段的考试试题。本套教材力求体现注册会计师考试制度改革的总体目标,以读者掌握大学会计等相关专业本科以上专业知识为基准,力求体现全面性与系统性、实用性与时效性。同时,本版教材适当充实了相关学科基本理论和原理方面的内容,旨在培养考生的专业思维和分析、解决问题的能力。本套教材作为指导考生复习备考之用,不作为注册会计师全国统一考试的指定用书。
本书目录
第一编 审计基本原理
 第一章  审计概述
    第一节  审计的概念与保证程度  
    第二节  审计要素
    第三节  审计目标
    第四节  审计基本要求
    第五节  审计风险
    第六节  审计过程
  第二章  审计计划
    第一节  初步业务活动
    第二节  总体审计策略和具体审计计划
    第三节重要性
  第三章  审计证据
    第一节  审计证据的性质
    第二节  审计程序
    第三节  函证
    第四节  分析程序
  第四章  审计抽样
    第一节  审计抽样的基本概念
    第二节  审计抽样的基本原理和步骤
    第三节  审计抽样在控制测试中的应用
    第四节  审计抽样在细节测试中的运用
 第五章  信息技术对审计的影响
    第一节  信息技术对内部控制的影响
    第二节  评估信息技术的风险
    第三节  信息技术中的一般控制和应用控制测试
    第四节  信息技术对审计过程的影响  
    第五节  计算机辅助审计技术和电子表格的运用
    第六节  不同信息技术环境下的问题  
 第六章  审计工作底稿  
   第一节  审计工作底稿概述
   第二节  审计工作底稿的格式、要素和范围  
   第三节  审计工作底稿的归档  
第二编  审计测试流程
 第七章  风险评估
    第一节  审计风险准则概述  
    第二节  风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论
    第三节  了解被审计单位及其环境  
    第四节  了解被审计单位的内部控制  
    第五节  评估重大错报风险  
 第八章 风险应对
    第一节  针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施  
    第二节  针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序  
    第三节  控制测试
    第四节  实质性程序
第三编  各类交易和账户余额的审计
 第九章  销售与收款循环的审计  
    第一节  销售与收款循环的特点  
    第二节  销售与收款循环的内部控制和控制测试
    第三节  销售与收款循环的实质性程序  
第四编 对特殊事项的考虑
第五编 完成审计工作与出具审计报告
第六编 质量控制
第七编 职业道德

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