2022年国际注册内部审计师CIA考试教材应试指南-内部审计要素+内部审计实务+内部审计业务知识(共3本)

  • 出版社:中国财政经济出版社
  • 图书作者:邱银河
  • 图书定价:¥175.00
  • 折扣价格:¥148.75
  • 为您节省:¥26.25
  • 图书ISBN:9787522312484
  • 正品承诺: 正品承诺
  • 出版时间:2022年4月1日
  • 图书版次:第一版
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2022年国际注册内部审计师CIA考试教材应试指南-内部审计要素+内部审计实务+内部审计业务知识(共3本)

内容简介

2022年国际注册内部审计师CIA考试教材应试指南-内部审计要素+内部审计实务+内部审计业务知识(共3本)
包含如下:
2022年国际注册内部审计师CIA考试教材应试指南-内部审计要素1     定价:55元
2022年国际注册内部审计师CIA考试教材应试指南-内部审计实务2     定价:55元
2022年国际注册内部审计师CIA考试教材应试指南-内部审计业务知识3 定价:65元
合计:175元
本书目录
1、2022年国际注册内部审计师CIA考试教材应试指南-内部审计要素1
作者:邱银河主编
出版社:中国财政经济出版社
出版时间:2022年04月
开 本:16开
纸 张:胶版纸
包 装:平装-胶订
ISBN:9787522312491
定价:55.00
本书目录
第1章 内部审计基础
1.1 国际内部审计专业实务框架
1.1.1 内部审计的使命
1.1.2 内部审计实务的核心原则
1.1.3 内部审计定义
1.1.4 职业道德规范
1.1.5 国际内部审计专业实务标准
1.1.6 执行指南
1.1.7 补充指南
1.2 内部审计的宗旨、权力和职责
1.2.1 宗旨、权力和职责
1.2.2 内部审计章程
1.2.3 营销内部审计
1.3 确认服务和咨询服务
1.3.1 确认服务
1.3.2 咨询服务
1.3.3 确认服务和咨询服务的区别
1.4 典型模拟试题
1.5 典型模拟试题参考答案及解题思路
第2章 独立性和客观性
2.1 组织上的独立性
2.1.1 组织层面的独立性
2.1.2 业务层面的独立性
2.1.3 人员层面的独立性
2.2 个人的客观性
2.3 对独立性或客观性的损害
2.3.1 组织独立性受损
2.3.2 个人客观性受损
5.1.4 道德与合规
5.1.5 企业社会责任
5.2 风险管理
5.2.1 风险管理基础
5.2.2 风险管理框架
5.2.3 三线模型
5.2.4 成熟度模型
5.2.5 内部审计在风险管理中的作用
5.3 内部控制
5.3.1 内部控制类型
5.3.2 控制方法和技术
5.3.3 COSO 内部控制框架
5.3.4 其他内部控制框架
5.3.5 信息技术控制模型
5.3.6 检查内部控制的效果和效率
5.4 典型模拟试题
5.5 典型模拟试题参考答案及解题思路
第6章 舞弊风险
6.1 舞弊知识要点
6.1.1 舞弊的来源
6.1.2 舞弊的类型
6.1.3 白领犯罪
6.2 表明潜在舞弊的信号
6.2.1 危险信号类型
6.2.2 财务报表危险信号
6.2.3 舞弊实施方法危险信号
6.3 舞弊风险管理
6.3.1舞弊风险管理职责
6.3.2 舞弊风险管理评估
6.3.3 舞弊意识教育与文化
6.4 舞弊预防与控制
6.4.1内部控制在舞弊中的作用
6.4.2舞弊控制措施
6.4.3 舞弊控制要素的检查评价
6.5 一般审计业务和舞弊调查业务
6.5.1一般审计业务对舞弊的考虑
6.5.2舞弊调查程序
6.5.3舞弊调查技术
6.5.4 司法鉴定审计
6.6典型模拟试题
6.7典型模拟试题参考答案及解题思路
附录1
考试大纲
附录2
CIA考试全球最高分学生奖获得者
中审网校学员汪洋谈备考心得
主要参考文献
2、2022年国际注册内部审计师CIA考试教材应试指南-内部审计实务2
作者:邱银河主编
出版社:中国财政经济出版社
出版时间:2022年04月
开 本:16开
纸 张:胶版纸
包 装:平装-胶订
ISBN:9787522312507
定价:55.00
本书目录
第1章 管理内部审计活动
1.1 内部审计的运营
1.1.1 审计战略
1.1.2 制定政策和程序
1.1.3 部门的行政管理
1.1.4 审计活动组织结构图
1.1.5 人力资源管理
1.1.6 预算编制
1.1.7 审计技能开发
1.1.8 审计风险管理
1.1.9 内部审计业务外包
1.2 内部审计年度计划
1.2.1 建立评估风险的框架
1.2.2 识别审计业务来源
1.2.3 收集和分析资料
1.2.4 以风险为导向制订计划
1.2.5 识别内部审计资源需求
1.2.6 获得董事会的批准
1.3 内部审计业务类型
1.3.1 确认业务
1.3.2 咨询服务
1.4 协调
1.4.1 确认图谱
1.4.2 协调流程
1.4.3 协调外部审计
1.4.4 协调其他部门
1.5 向董事会和高级管理层报告
1.5.1 沟通和寻求批准年度审计计划
1.5.2识别风险、控制和治理问题
1.5.3 报告内部控制和风险管理的有效性
1.5.4 内部审计关键绩效指标报告
1.6 典型模拟试题
1.7 典型模拟试题参考答案及解题思路
第2章 计划审计业务
2.1 业务目标、标准和范围
2.1.1 审计业务目标
2.1.2 审计业务标准
2.1.3 审计业务范围
2.2 主要风险和控制
2.2.1 不同阶段的风险评估
2.2.2 内部控制类型
2.2.3 常用评估程序
2.2.4 风险控制矩阵
2.3 业务程序和工作方案
2.3.1 审计活动章程和计划
2.3.2 审计业务程序
2.3.3 审计工作方案
2.4 业务资源
2.5 典型模拟试题
2.6 典型模拟试题参考答案及解题思路
第3章 执行审计业务
3.1 信息收集
3.1.1 常用信息收集
3.1.2 审计抽样
3.2分析和评估
3.2.1计算机审计工具和技术
3.2.2过程描述技术
3.2.3分析性复核技术
3.2.4收集审计证据
3.2.5 审计工作底稿
3.3审计业务结果
3.3.1形成审计业务结果
3.3.2提供控制确认结果
3.4 审计业务督导.
3.4.1 培养合作关系
3.4.2 协调工作分配
3.4.3 时间计划与控制
3.4.4 审计工作底稿复核
3.4.5 审计人员绩效评价
3.5 典型模拟试题
3.6 典型模拟试题参考答案及解题思路
第4章 沟通审计结果和监督改进
4.1 审计报告
4.1.1 审计报告的作用
4.1.2 报告编制要求
4.1.3 审计中期报告
4.1.4 报告编制和报送流程
4.1.5 其他报告类型
4.2 审计业务沟通
4.2.1 初步业务沟通
4.2.2 业务结果沟通
4.3 后续监督改进
4.3.1 制订监督计划
4.3.2 实施后续跟踪程序
4.3.3 报告管理整改措施
4.4 典型模拟试题
4.5 典型模拟试题参考答案及解题思路
附录1
考试大纲
附录2 CIA考试全球最高分学生奖获得者
中审网校学员汪洋谈备考心得
主要参考文献
3、2022年国际注册内部审计师CIA考试教材应试指南-内部审计业务知识3
作者:邱银河主编
出版社:中国财政经济出版社
出版时间:2022年04月
开 本:16开
纸 张:胶版纸
包 装:平装-胶订
ISBN:9787522312484
定价:65.00
本书目录
第1章 业务敏锐度
1.1 组织目标、行为和绩效
1.1.1 战略规划
1.1.2 全球化和竞争
1.1.3 产业环境
1.1.4 常见绩效指标
1.1.5 组织行为和绩效管理技术
1.1.6 管理层领导技能的效果
1.1.7 领导理论
1.1.8 指导和辅导
1.1.9 冲突管理技术
1.1.10 谈判技巧
1.2 组织结构和业务流程
1.2.1 组织结构的类型
1.2.2 不同组织结构的风险和控制
1.2.3 一般业务流程的风险和控制
1.2.4 营销定价
1.2.5 渠道管理
1.2.6 项目管理
1.2.7 质量管理
1.2.8 合同形式和要素
1.3 数据分析
1.3.1 数据分析的应用价值
1.3.2 数据分析过程
1.3.3 数据分析方法
1.3.4 预测分析技术
1.4 典型模拟试题
1.5典型模拟试题参考答案及解题思路
第2章 信息安全
2.1 信息安全管理
2.1.1 物理安全控制
2.1.2 逻辑访问控制
2.1.3 用户身份验证
2.1.4 变更管理控制
2.1.5 运营维护控制
2.2 信息安全措施
2.2.1 信息安全基础
2.2.2 安全攻击类别
2.2.3 信息安全防治
2.3 信息安全政策
2.3.1 ISO 27000系列标准
2.3.2 三线模型
2.3.3 NIST 网络安全框架
2.4 数据隐私法
2.4.1 隐私
2.4.2 隐私法律和法规
2.4.3 隐私审计
2.5 新兴技术实践
2.5.1 自带设备办公
2.5.2 智能设备
2.5.3 物联网
2.5.4 其他新兴技术
2.6 典型模拟试题
2.7 典型模拟试题参考答案及解题思路
第3章 信息技术
3.1计算机基础和常见外部设备
3.1.1计算机基础
3.1.2 常见外部设备
3.2系统软件与应用软件
3.2.1系统软件
3.2.2应用软件
3.2.3软件开发方法
3.2.4应用软件开发的审计
3.3 计算机网络基础
3.3.1 常见网络类型
3.3.2 网络协议
3.3.3 网络术语
3.3.4 各种网络连接设备
3.3.5 基础通信介质和通信技术
3.3.6 各种基础通信网络
3.3.7 开放系统互连(OSI)七层模型
3.3.8 数据与网络通信审计
3.4 数据库基础
3.4.1 文件的类型
3.4.2 数据库的主要特点
3.4.3 数据库模型
3.4.4 关系数据库
3.4.5 数据组织与查询方法
3.4.6 分布式数据库
3.4.7 数据库管理系统
3.4.8 数据库审计
3.5 电子商务
3.5.1 电子商务基本概念
3.5.2 电子资金转账(EFT)
3.5.3 电子数据交换(EDI)
3.6 信息系统管理
3.6.1 信息系统管理概述
3.6.2 IT控制
3.6.3 IT控制框架
3.6.4 客户关系管理系统
3.6.5 企业资源计划
3.6.6 治理、风险和合规系统
3.7业务连续性
3.7.1业务连续性计划
3.7.2应急计划
3.7.3 灾难恢复计划
3.8典型模拟试题
3.9 典型模拟试题参考答案及解题思路
第4章 财务管理
4.1 财务会计
4.1.1 会计基础概念
4.1.2 财务报表相关概念
4.1.3 特定财务活动会计
4.1.4 高级和新兴财务会计
4.1.5 财务分析
4.1.6 日常营运管理
4.1.7 财务管理和筹划
4.2 管理会计
4.2.1 成本概念和分类
4.2.2 成本计量和分配
4.2.3 成本核算
4.2.4 成本分析
4.2.5 成本决策
4.2.6 责任会计
4.2.7 预算编制
4.3 典型模拟试题
4.4 典型模拟试题参考答案及解题思路
附录1 考试大纲
附录2 CIA考试全球最高分学生奖获得者
--中审网校学员汪洋谈备考心得
主要参考文献

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